Objednávka 4376
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo objednávky | 20210051 |
|---|---|
| Dodávateľ | ForWell, s.r.o. |
| Text objednávky | FFP3, množ.: 200 ks, jedn. cena: 2,1900 EUR, spolu: 438,00 EUR |
| Objednávka spolu | 438,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 06.02.2021 |
| Dátum zverejnenia | 06.02.2021 |
| Adresa dodávateľa | P. Dobšinského 1092/30, Rimavská Sobota, 97901 |
| IČO / RČ | 35966068 |
| Dátum vyhotovenia | 06.02.2021 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20210051
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ ForWell, s.r.o.
Ves
Novoveská 5458/17/A P. Dobšinského 1092/30
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 979 01 Rimavská Sobota
IČ DPH: IČO: 35966068
Ponuka zo dňa: číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Pavol Goldstein DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: Spôsob platby:
Dátum vystavenia: 06.02.2021 Dátum dodania:
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy:
Číslo účtu: 1624042/0200 Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame si u Vás:
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 FFP3 200 ks 2.19 438.00
Spolu 438.00
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0111 6330109999999
Cena je vrátane DPH.
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 35966068
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (3)
- ForWell, s.r.o. 2021-02-06 438,00 €
- ForWell, s.r.o. 2021-02-04 2 450,00 €
- ForWell, s.r.o. 2021-02-01 687,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →