Faktúra 0142021

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0142021
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry výmena poškodeného lana a dodanie spojovacích konektorov
Celková cena 769,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.03.2021
Dátum zverejnenia 31.03.2021
Text - účel platby výmena poškodeného lana a dodanie spojovacích konektorov
Text dod. faktúry výmena poškodeného lana a dodanie spojovacích konektorov, 769,20 EUR
Dátum evidencie 31.03.2021
Dátum splatnosti 10.04.2021
Dátum zdan. plnenia 26.03.2021
Dátum úhrady 12.04.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 769,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210091
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu výmena poškodeného lana a dodanie spojovacích konektorov
Interné číslo 202100265

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →