Faktúra 91218145

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 91218145
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly od 01.04.2021 do 30.06.2021
Celková cena 64,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.04.2021
Dátum zverejnenia 07.04.2021
Text - účel platby Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly od 01.04.2021 do 30.06.2021
Text dod. faktúry Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly od 01.04.2021 do 30.06.2021, 64,80 EUR
Dátum evidencie 01.04.2021
Dátum splatnosti 15.04.2021
Dátum zdan. plnenia 01.04.2021
Dátum úhrady 14.04.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 64,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly od 01.04.2021 do 30.06.2021
Interné číslo 202100286

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia