Faktúra 2021001

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2021001
Dodávateľ ATOMstudio s.r.o.
Adresa dodávateľa Eisnerova 6133/19, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 50840126
Predmet faktúry dopracovanie architektonického a stavebného riešenia ZŠ I. Bukovčana 3
Celková cena 6 750,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.05.2021
Dátum zverejnenia 20.05.2021
Text - účel platby dopracovanie architektonického a stavebného riešenia ZŠ I. Bukovčana 3
Text dod. faktúry dopracovanie architektonického a stavebného riešenia ZŠ I. Bukovčana 3, 6 750,00 EUR
Dátum evidencie 20.05.2021
Dátum splatnosti 18.05.2021
Dátum zdan. plnenia 04.05.2021
Dátum úhrady 26.05.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 6 750,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20200082
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu dopracovanie architektonického a stavebného riešenia ZŠ I. Bukovčana 3
Interné číslo 202100488

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

ATOMstudio s.r.o. →

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →