Faktúra 2176009

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2176009
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 05/2021
Celková cena 45,96 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.05.2021
Dátum zverejnenia 01.06.2021
Text - účel platby Z7/2016 prenájom rohoží 05/2021
Text dod. faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 05/2021, 45,96 EUR
Dátum evidencie 01.06.2021
Dátum splatnosti 09.06.2021
Dátum zdan. plnenia 23.05.2021
Dátum úhrady 04.06.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 45,96 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Z7/2016 prenájom rohoží 05/2021
Interné číslo 202100512
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)