Faktúra 0332021

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0332021
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry dodanie a montáž dvoch hojdačiek
Celková cena 550,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 21.06.2021
Dátum zverejnenia 28.06.2021
Text - účel platby dodanie a montáž dvoch hojdačiek
Text dod. faktúry dodanie a montáž dvoch hojdačiek, 550,80 EUR
Dátum evidencie 24.06.2021
Dátum splatnosti 05.07.2021
Dátum zdan. plnenia 21.06.2021
Dátum úhrady 02.07.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 550,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210194
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu dodanie a montáž dvoch hojdačiek
Interné číslo 202100618

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →