Faktúra 2100077

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2100077
Dodávateľ Intram, spol, s.r.o.
Adresa dodávateľa Bočná 92, Bratislava, 81000
IČO / RČ 17324211
Predmet faktúry revízia detektorov plynu v kotolniach
Celková cena 144,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.08.2021
Dátum zverejnenia 25.08.2021
Text - účel platby revízia detektorov plynu v kotolniach
Text dod. faktúry revízia detektorov plynu v kotolniach, 144,00 EUR
Dátum evidencie 25.08.2021
Dátum splatnosti 09.09.2021
Dátum zdan. plnenia 25.08.2021
Dátum úhrady 08.09.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 144,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210316
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu revízia detektorov plynu v kotolniach
Interné číslo 202100848

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Intram, spol, s.r.o. →