Faktúra 2206710

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2206710
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží Mýtnica 16.08.2021 do 12.09.2021
Celková cena 22,37 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.09.2021
Dátum zverejnenia 22.09.2021
Text - účel platby prenájom rohoží Mýtnica 16.08.2021 do 12.09.2021
Text dod. faktúry prenájom rohoží Mýtnica 16.08.2021 do 12.09.2021, 22,37 EUR
Dátum evidencie 22.09.2021
Dátum splatnosti 29.09.2021
Dátum zdan. plnenia 12.09.2021
Dátum úhrady 23.09.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 22,37 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu prenájom rohoží Mýtnica 16.08.2021 do 12.09.2021
Interné číslo 202100964
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)