Faktúra 21069119

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 21069119
Dodávateľ Lamitec, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Pestovateľská 16147/9, Bratislava Ružinov, 82104
IČO / RČ 35710691
Predmet faktúry kopírovací papier
Celková cena 279,96 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 19.10.2021
Dátum zverejnenia 25.10.2021
Text - účel platby kopírovací papier
Text dod. faktúry kopírovací papier, 279,96 EUR
Dátum evidencie 20.10.2021
Dátum splatnosti 18.11.2021
Dátum zdan. plnenia 19.10.2021
Dátum úhrady 29.10.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 279,96 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210405
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu kopírovací papier
Interné číslo 202101097

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Lamitec, spol. s r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →