Faktúra 0552021

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0552021
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry dodanie a montáž troh herných zostáv
Celková cena 20 506,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.10.2021
Dátum zverejnenia 26.10.2021
Text - účel platby dodanie a montáž troh herných zostáv
Text dod. faktúry dodanie a montáž troh herných zostáv, 20 506,80 EUR
Dátum evidencie 26.10.2021
Dátum splatnosti 25.11.2021
Dátum zdan. plnenia 25.10.2021
Dátum úhrady 29.10.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 20 506,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210361
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu dodanie a montáž troh herných zostáv
Interné číslo 202101116

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →