Faktúra 2247239

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2247239
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 06.12.2021 - 31.12.2021
Celková cena 72,34 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2021
Dátum zverejnenia 17.01.2022
Text - účel platby Z7/2016 prenájom rohoží 06.12.2021 - 31.12.2021
Text dod. faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 06.12.2021 - 31.12.2021, 72,34 EUR
Dátum evidencie 31.12.2021
Dátum splatnosti 19.01.2022
Dátum zdan. plnenia 31.12.2021
Dátum úhrady 19.01.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 72,34 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Z7/2016 prenájom rohoží 06.12.2021 - 31.12.2021
Interné číslo 202101422
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)