Faktúra 2256835

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2256835
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 01.01.2022 - 30.01.2022
Celková cena 79,44 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.02.2022
Dátum zverejnenia 09.02.2022
Text - účel platby Z7/2016 prenájom rohoží 01.01.2022 - 30.01.2022
Text dod. faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 01.01.2022 - 30.01.2022, 79,44 EUR
Dátum evidencie 09.02.2022
Dátum splatnosti 16.02.2022
Dátum zdan. plnenia 30.01.2022
Dátum úhrady 14.02.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 79,44 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Z7/2016 prenájom rohoží 01.01.2022 - 30.01.2022
Interné číslo 202200127
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)