Faktúra 220043687

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 220043687
Dodávateľ Lamitec, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Pestovateľská 16147/9, Bratislava Ružinov, 82104
IČO / RČ 35710691
Predmet faktúry kancelárske potreby
Celková cena 1 339,28 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.05.2022
Dátum zverejnenia 27.05.2022
Text - účel platby kancelárske potreby
Text dod. faktúry kancelárske potreby, 1 339,28 EUR
Dátum evidencie 26.05.2022
Dátum splatnosti 22.06.2022
Dátum zdan. plnenia 23.05.2022
Dátum úhrady 13.06.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 339,28 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20220161
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu kancelárske potreby
Interné číslo 202200516

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Lamitec, spol. s r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →