Faktúra 91223095

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 91223095
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry prenájom dávkovača vody 01.07.2022 - 30.09.2022
Celková cena 97,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.07.2022
Dátum zverejnenia 06.07.2022
Text - účel platby prenájom dávkovača vody 01.07.2022 - 30.09.2022
Text dod. faktúry prenájom dávkovača vody 01.07.2022 - 30.09.2022, 97,20 EUR
Dátum evidencie 01.07.2022
Dátum splatnosti 15.07.2022
Dátum zdan. plnenia 01.07.2022
Dátum úhrady 12.07.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 97,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu prenájom dávkovača vody 01.07.2022 - 30.09.2022
Interné číslo 202200686

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia