Faktúra 2322440

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2322440
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 18.07.2022 - 14.08.2022
Celková cena 50,47 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.08.2022
Dátum zverejnenia 24.08.2022
Text - účel platby Z7/2016 prenájom rohoží 18.07.2022 - 14.08.2022
Text dod. faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 18.07.2022 - 14.08.2022, 50,47 EUR
Dátum evidencie 24.08.2022
Dátum splatnosti 31.08.2022
Dátum zdan. plnenia 14.08.2022
Dátum úhrady 13.09.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 50,47 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Nevybavená
Číslo objednávky 20220331
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Z7/2016 prenájom rohoží 18.07.2022 - 14.08.2022
Interné číslo 202200916

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Lindström, s.r.o. →

Objednávky dodávateľa (3)