Faktúra 2322440
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2322440 |
|---|---|
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Orešianska 3, Trnava, 91701 |
| IČO / RČ | 35742364 |
| Predmet faktúry | Z7/2016 prenájom rohoží 18.07.2022 - 14.08.2022 |
| Celková cena | 50,47 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 17.08.2022 |
| Dátum zverejnenia | 24.08.2022 |
| Text - účel platby | Z7/2016 prenájom rohoží 18.07.2022 - 14.08.2022 |
| Text dod. faktúry | Z7/2016 prenájom rohoží 18.07.2022 - 14.08.2022, 50,47 EUR |
| Dátum evidencie | 24.08.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.08.2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 14.08.2022 |
| Dátum úhrady | 13.09.2022 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 50,47 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Nevybavená |
| Číslo objednávky | 20220331 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Z7/2016 prenájom rohoží 18.07.2022 - 14.08.2022 |
| Interné číslo | 202200916 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Lindström, s.r.o. →IČO: 35742364
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (3)
- Lindström, s.r.o. 2022-09-12 171,26 €
- Lindström, s.r.o. 2022-09-12 353,75 €
- Lindström, s.r.o. 2022-09-05 75,05 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →