Faktúra 2336605

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2336605
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží Mýtnica 12.9.2022 - 9.10.2022
Celková cena 24,58 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.10.2022
Dátum zverejnenia 20.10.2022
Text - účel platby prenájom rohoží Mýtnica 12.9.2022 - 9.10.2022
Text dod. faktúry prenájom rohoží Mýtnica 12.9.2022 - 9.10.2022, 24,58 EUR
Dátum evidencie 19.10.2022
Dátum splatnosti 26.10.2022
Dátum zdan. plnenia 09.10.2022
Dátum úhrady 26.10.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 24,58 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu prenájom rohoží Mýtnica 12.9.2022 - 9.10.2022
Interné číslo 202201160
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)