Faktúra 2360412

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2360412
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 7.11.2022 - 4.12.2022
Celková cena 64,96 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.12.2022
Dátum zverejnenia 15.12.2022
Text - účel platby Z7/2016 prenájom rohoží 11/2022
Text dod. faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 7.11.2022 - 4.12.2022, 64,96 EUR
Dátum evidencie 14.12.2022
Dátum splatnosti 21.12.2022
Dátum zdan. plnenia 04.12.2022
Dátum úhrady 16.12.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 64,96 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Z7/2016 prenájom rohoží 11/2022
Interné číslo 202201445
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)