Faktúra 91225193
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 91225193 |
|---|---|
| Dodávateľ | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001 |
| IČO / RČ | 50886771 |
| Predmet faktúry | prenájom dávkovača vody 1.1.2023 - 31.3.2023 |
| Celková cena | 97,20 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 02.01.2023 |
| Dátum zverejnenia | 17.01.2023 |
| Text - účel platby | prenájom dávkovača vody 1.1.2023 - 31.3.2023 |
| Text dod. faktúry | prenájom dávkovača vody 1.1.2023 - 31.3.2023 TIK, 46,80 EUR, prenájom dávkovača vody 1.1.2023 - 31.3.2023 Novoveská 17, 50,40 EUR |
| Dátum evidencie | 02.01.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.01.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 02.01.2023 |
| Dátum úhrady | 24.01.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 97,20 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | prenájom dávkovača vody 1.1.2023 - 31.3.2023 |
| Interné číslo | 202300002 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 50886771
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →