Faktúra 91225193

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 91225193
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry prenájom dávkovača vody 1.1.2023 - 31.3.2023
Celková cena 97,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.01.2023
Dátum zverejnenia 17.01.2023
Text - účel platby prenájom dávkovača vody 1.1.2023 - 31.3.2023
Text dod. faktúry prenájom dávkovača vody 1.1.2023 - 31.3.2023 TIK, 46,80 EUR, prenájom dávkovača vody 1.1.2023 - 31.3.2023 Novoveská 17, 50,40 EUR
Dátum evidencie 02.01.2023
Dátum splatnosti 16.01.2023
Dátum zdan. plnenia 02.01.2023
Dátum úhrady 24.01.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 97,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu prenájom dávkovača vody 1.1.2023 - 31.3.2023
Interné číslo 202300002

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia