Faktúra 2375297

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2375297
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží Mýtnica 01/2023
Celková cena 16,01 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.02.2023
Dátum zverejnenia 09.02.2023
Text - účel platby prenájom rohoží Mýtnica 01/2023
Text dod. faktúry prenájom rohoží Mýtnica 01/2023, 16,01 EUR
Dátum evidencie 09.02.2023
Dátum splatnosti 15.02.2023
Dátum zdan. plnenia 29.01.2023
Dátum úhrady 14.02.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 16,01 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu prenájom rohoží Mýtnica 01/2023
Interné číslo 202300114
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)