Faktúra 91226362

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 91226362
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry prenájom dávkovača vody 01.04.2023 - 30.06.2023
Celková cena 97,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.04.2023
Dátum zverejnenia 04.04.2023
Text - účel platby prenájom dávkovača vody 01.04.2023 - 30.06.2023
Text dod. faktúry prenájom dávkovača vody 01.04.2023 - 30.06.2023, 97,20 EUR
Dátum evidencie 03.04.2023
Dátum splatnosti 18.04.2023
Dátum zdan. plnenia 03.04.2023
Dátum úhrady 06.04.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 97,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu prenájom dávkovača vody 01.04.2023 - 30.06.2023
Interné číslo 202300310

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia