Faktúra 320230971

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 320230971
Dodávateľ EVENT SERVICE, s.r.o.
Adresa dodávateľa K cintorínu 93/41, Žilina, 01004
IČO / RČ 50146211
Predmet faktúry 2ks mobilná toaleta s týždenným servisom, odvoz odpadu na ČOV
Celková cena 204,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.06.2023
Dátum zverejnenia 09.06.2023
Text - účel platby 2ks mobilná toaleta s týždenným servisom, odvoz odpadu na ČOV
Text dod. faktúry 2ks mobilná toaleta s týždenným servisom, odvoz odpadu na ČOV, 204,00 EUR
Dátum evidencie 07.06.2023
Dátum splatnosti 21.06.2023
Dátum zdan. plnenia 01.06.2023
Dátum úhrady 21.06.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 204,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230201
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu 2ks mobilná toaleta s týždenným servisom, odvoz odpadu na ČOV
Interné číslo 202300612

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

EVENT SERVICE, s.r.o. →

Segment: Odpadové hospodárstvo

Ďalšie doklady v tomto segmente →