Faktúra 1313301241298

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1313301241298
Dodávateľ FLORA TOUR spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa Kúpeľná 6, Bratislava 1, 81102
IČO / RČ 17317363
Predmet faktúry úhrada lístkov na katamarán Twin City Liner 5.9.2023, rezervačné číslo 1313301241298 / Klub dôchodcov
Celková cena 2 200,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 14.06.2023
Dátum zverejnenia 14.06.2023
Text - účel platby úhrada lístkov na katamarán Twin City Liner 5.9.2023, rezervačné číslo 1313301241298 / Klub dôchodcov
Text dod. faktúry úhrada lístkov na katamarán Twin City Liner 5.9.2023, rezervačné číslo 1313301241298 / Klub dôchodcov, 2 200,00 EUR
Dátum evidencie 14.06.2023
Dátum splatnosti 10.08.2023
Dátum zdan. plnenia 14.06.2023
Dátum úhrady 21.06.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 200,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230220
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu úhrada lístkov na katamarán Twin City Liner 5.9.2023, rezervačné číslo 1313301241298 / Klub dôchodcov
Interné číslo 202300632

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

FLORA TOUR spol. s.r.o. →

Objednávky dodávateľa (1)