Faktúra 91228687
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 91228687 |
|---|---|
| Dodávateľ | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001 |
| IČO / RČ | 50886771 |
| Predmet faktúry | prenájom dávkovača vody 1.10.2023 - 31.12.2023 |
| Celková cena | 97,20 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 02.10.2023 |
| Dátum zverejnenia | 03.10.2023 |
| Text - účel platby | prenájom dávkovača vody 1.10.2023 - 31.12.2023 |
| Text dod. faktúry | prenájom dávkovača vody 1.10.2023 - 31.12.2023, 97,20 EUR |
| Dátum evidencie | 02.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.10.2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 02.10.2023 |
| Dátum úhrady | 10.10.2023 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 97,20 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | prenájom dávkovača vody 1.10.2023 - 31.12.2023 |
| Interné číslo | 202301064 |
| Číslo zmluvy | 6 |
| Rok zmluvy | 2023 |
| Centrálne číslo zmluvy | 37 |
| Centrálny rok zmluvy | 2023 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 50886771
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →