Faktúra 1120230225

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1120230225
Dodávateľ GARDEN TEAM s.r.o.
Adresa dodávateľa Lombardiniho 1648, Bytča, 01401
IČO / RČ 47521139
Predmet faktúry regenerácia futbalového ihriska
Celková cena 4 401,84 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 24.11.2023
Dátum zverejnenia 29.11.2023
Text - účel platby regenerácia futbalového ihriska
Text dod. faktúry regenerácia futbalového ihriska, 4 401,84 EUR
Dátum evidencie 28.11.2023
Dátum splatnosti 08.12.2023
Dátum zdan. plnenia 24.11.2023
Dátum úhrady 13.12.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 4 401,84 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230386
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu regenerácia futbalového ihriska
Interné číslo 202301292

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

GARDEN TEAM s.r.o. →

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Investícia / oprava

Ďalšie doklady v tomto segmente →