Faktúra 240203650

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 240203650
Dodávateľ O2 Business Service, a.s.
Adresa dodávateľa Pribinova 19277/40, Bratislava, 81109
IČO / RČ 50087487
Predmet faktúry internet DNV 04/2024
Celková cena 240,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.04.2024
Dátum zverejnenia 04.04.2024
Text - účel platby internet DNV 04/2024
Text dod. faktúry internet DNV 04/2024, 240,00 EUR
Dátum evidencie 02.04.2024
Dátum splatnosti 02.05.2024
Dátum zdan. plnenia 02.04.2024
Dátum úhrady 10.04.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 240,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu internet DNV 04/2024
Interné číslo 202400375
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia