Faktúra 39042024

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 39042024
Dodávateľ Jarka Geregová
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001
IČO / RČ 34748717
Predmet faktúry oprava športového náradia ZŠ Horova 16
Celková cena 1 751,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.04.2024
Dátum zverejnenia 26.04.2024
Text - účel platby oprava športového náradia ZŠ Horova 16
Text dod. faktúry oprava športového náradia ZŠ Horova 16, 1 751,22 EUR
Dátum evidencie 26.04.2024
Dátum splatnosti 09.05.2024
Dátum zdan. plnenia 25.04.2024
Dátum úhrady 30.04.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 751,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20240156
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu oprava športového náradia ZŠ Horova 16
Interné číslo 202400457

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jarka Geregová →