Faktúra 2411002

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2411002
Dodávateľ Interpolish s.r.o.
Adresa dodávateľa Lackova 572/5, Bratislava Karlova Ves, 84105
IČO / RČ 35896175
Predmet faktúry oprava verejného osetlenia
Celková cena 318,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 24.04.2024
Dátum zverejnenia 26.04.2024
Text - účel platby oprava verejného osetlenia
Text dod. faktúry oprava verejného osetlenia, 318,00 EUR
Dátum evidencie 25.04.2024
Dátum splatnosti 08.05.2024
Dátum zdan. plnenia 24.04.2024
Dátum úhrady 30.04.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 318,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20240193
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu oprava verejného osetlenia
Interné číslo 202400462

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Interpolish s.r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →