Faktúra 2411007

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2411007
Dodávateľ Interpolish s.r.o.
Adresa dodávateľa Lackova 572/5, Bratislava Karlova Ves, 84105
IČO / RČ 35896175
Predmet faktúry odstránenie nedostatkov z OP a OS podľa objednávky
Celková cena 7 033,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.08.2024
Dátum zverejnenia 02.09.2024
Text - účel platby odstránenie nedostatkov z OP a OS podľa objednávky
Text dod. faktúry odstránenie nedostatkov z OP a OS podľa objednávky, 7 033,00 EUR
Dátum evidencie 28.08.2024
Dátum splatnosti 06.09.2024
Dátum zdan. plnenia 23.08.2024
Dátum úhrady 05.09.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 7 033,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20240359
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu odstránenie nedostatkov z OP a OS podľa objednávky
Interné číslo 202401099

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Interpolish s.r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →