Faktúra 91233671

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 91233671
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry prenájom stojana na vratné obaly 12.9.2024 - 30.9.2024
Celková cena 0,74 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.10.2024
Dátum zverejnenia 03.10.2024
Text - účel platby prenájom stojana na vratné obaly 12.9.2024 - 30.9.2024
Text dod. faktúry prenájom stojana na vratné obaly 12.9.2024 - 30.9.2024, 0,74 EUR
Dátum evidencie 01.10.2024
Dátum splatnosti 15.10.2024
Dátum zdan. plnenia 30.09.2024
Dátum úhrady 08.10.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 0,74 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu prenájom stojana na vratné obaly 12.9.2024 - 30.9.2024
Interné číslo 202401323
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2023
Centrálne číslo zmluvy 37
Centrálny rok zmluvy 2023

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia