Faktúra 91235347

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 91235347
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry Prenájom dávkovača TIK a MÚ 01-02/2025
Celková cena 63,96 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.01.2025
Dátum zverejnenia 07.01.2025
Text - účel platby Prenájom dávkovača TIK a MÚ 01-02/2025
Text dod. faktúry Prenájom dávkovača TIK a MÚ 01-02/2025, 63,96 EUR
Dátum evidencie 07.01.2025
Dátum splatnosti 18.01.2025
Dátum zdan. plnenia 03.01.2025
Dátum úhrady 09.01.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 63,96 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Prenájom dávkovača TIK a MÚ 01-02/2025
Interné číslo 202500029
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2023
Centrálne číslo zmluvy 37
Centrálny rok zmluvy 2023

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia