Faktúra 16/02/2025

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 16/02/2025
Dodávateľ Jarka Geregová
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001
IČO / RČ 34748717
Predmet faktúry Oprava športového náradia v TV ZŠ Horova 16
Celková cena 1 641,85 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.02.2025
Dátum zverejnenia 28.02.2025
Text - účel platby Oprava športového náradia v TV ZŠ Horova 16
Text dod. faktúry Oprava športového náradia v TV ZŠ Horova 16, 1 641,85 EUR
Dátum evidencie 28.02.2025
Dátum splatnosti 12.03.2025
Dátum zdan. plnenia 26.02.2025
Dátum úhrady 04.03.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 641,85 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250097
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Oprava športového náradia v TV ZŠ Horova 16
Interné číslo 202500203

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jarka Geregová →