Faktúra 92081352

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 92081352
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry Prenájom dávkovača vody OASIS MÚ a TIK 03/2025
Celková cena 34,44 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.03.2025
Dátum zverejnenia 04.03.2025
Text - účel platby Prenájom dávkovača vody OASIS MÚ a TIK 03/2025
Text dod. faktúry Prenájom dávkovača vody OASIS MÚ a TIK 03/2025, 34,44 EUR
Dátum evidencie 03.03.2025
Dátum splatnosti 18.03.2025
Dátum zdan. plnenia 03.03.2025
Dátum úhrady 07.03.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 34,44 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Prenájom dávkovača vody OASIS MÚ a TIK 03/2025
Interné číslo 202500244
Číslo zmluvy 8
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia