Faktúra 92085269

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 92085269
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry Prenájom dávkovača vody OASIS MÚ a TIK 04/2025
Celková cena 103,32 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.04.2025
Dátum zverejnenia 02.04.2025
Text - účel platby Prenájom dávkovača vody OASIS MÚ a TIK 04/2025
Text dod. faktúry Prenájom dávkovača vody OASIS MÚ a TIK 04/2025, 103,32 EUR
Dátum evidencie 01.04.2025
Dátum splatnosti 16.04.2025
Dátum zdan. plnenia 01.04.2025
Dátum úhrady 03.04.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 103,32 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Prenájom dávkovača vody OASIS MÚ a TIK 04/2025
Interné číslo 202500405
Číslo zmluvy 8
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia