Faktúra 11251032302

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 11251032302
Dodávateľ Torreol, s.r.o.
Adresa dodávateľa Rajská 7, Bratislava Staré Mesto, 81100
IČO / RČ 51127989
Predmet faktúry Istrijská 109_SKSPPDIS000110107702_02/2025 - záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.01.2025
Dátum zverejnenia 03.04.2025
Text - účel platby Istrijská 109_SKSPPDIS000110107702_02/2025 - záloha
Dátum evidencie 02.04.2025
Dátum splatnosti 14.03.2025
Dátum zdan. plnenia 28.02.2025
Dátum úhrady 08.04.2025
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 184,68 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 109_SKSPPDIS000110107702_02/2025 - záloha
Interné číslo 202500412
Číslo zmluvy 16
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 181
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia