Faktúra 250206637

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 250206637
Dodávateľ O2 Business Service, a.s.
Adresa dodávateľa Pribinova 19277/40, Bratislava, 81109
IČO / RČ 50087487
Predmet faktúry Internet a dáta 06/2025
Celková cena 246,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.06.2025
Dátum zverejnenia 03.06.2025
Text - účel platby Internet a dáta 06/2025
Text dod. faktúry Internet a dáta 06/2025, 246,00 EUR
Dátum evidencie 03.06.2025
Dátum splatnosti 02.07.2025
Dátum zdan. plnenia 02.06.2025
Dátum úhrady 06.06.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 246,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Internet a dáta 06/2025
Interné číslo 202500729
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia