Faktúra 250100025

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 250100025
Dodávateľ K.T.Plus s r.o.
Adresa dodávateľa Kopčianska 15, Bratislava, 85101
IČO / RČ 35958766
Predmet faktúry Výdavky spojené so stavbou "Nová telocvičňa v areále ZŠ I.Bukovčana č.3" BA-DNV
Celková cena 1 409,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.06.2025
Dátum zverejnenia 10.06.2025
Text - účel platby Výdavky spojené so stavbou "Nová telocvičňa v areále ZŠ I.Bukovčana č.3" BA-DNV
Text dod. faktúry Výdavky spojené so stavbou "Nová telocvičňa v areále ZŠ I.Bukovčana č.3" BA-DNV, 1 409,22 EUR
Dátum evidencie 09.06.2025
Dátum splatnosti 23.06.2025
Dátum zdan. plnenia 09.06.2025
Dátum úhrady 13.06.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 409,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250309
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Výdavky spojené so stavbou "Nová telocvičňa v areále ZŠ I.Bukovčana č.3" BA-DNV
Interné číslo 202500776

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

K.T.Plus s r.o. →

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →