Faktúra 250100025
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 250100025 |
|---|---|
| Dodávateľ | K.T.Plus s r.o. |
| Adresa dodávateľa | Kopčianska 15, Bratislava, 85101 |
| IČO / RČ | 35958766 |
| Predmet faktúry | Výdavky spojené so stavbou "Nová telocvičňa v areále ZŠ I.Bukovčana č.3" BA-DNV |
| Celková cena | 1 409,22 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 09.06.2025 |
| Dátum zverejnenia | 10.06.2025 |
| Text - účel platby | Výdavky spojené so stavbou "Nová telocvičňa v areále ZŠ I.Bukovčana č.3" BA-DNV |
| Text dod. faktúry | Výdavky spojené so stavbou "Nová telocvičňa v areále ZŠ I.Bukovčana č.3" BA-DNV, 1 409,22 EUR |
| Dátum evidencie | 09.06.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.06.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 09.06.2025 |
| Dátum úhrady | 13.06.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 409,22 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250309 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Výdavky spojené so stavbou "Nová telocvičňa v areále ZŠ I.Bukovčana č.3" BA-DNV |
| Interné číslo | 202500776 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
K.T.Plus s r.o. →IČO: 35958766
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- K.T.Plus s r.o. 2025-05-26 1 409,22 €
- K.T.Plus s r.o. 2024-08-16 1 200,00 €
Segment: ZŠ I. Bukovčana
Ďalšie doklady v tomto segmente →