Faktúra 625020

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 625020
Dodávateľ PROGROUPE sediment removal a.s.
Adresa dodávateľa Dunajská 7495/14, Bratislava Staré Mesto, 81108
IČO / RČ 46658769
Predmet faktúry Doprava sacieho bágra a kosenie vodného rastlinstva
Celková cena 7 867,08 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.07.2025
Dátum zverejnenia 04.07.2025
Text - účel platby Doprava sacieho bágra a kosenie vodného rastlinstva
Text dod. faktúry Doprava sacieho bágra a kosenie vodného rastlinstva, 7 867,08 EUR
Dátum evidencie 04.07.2025
Dátum splatnosti 17.07.2025
Dátum zdan. plnenia 02.07.2025
Dátum úhrady 07.07.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 7 867,08 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250366
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Doprava sacieho bágra a kosenie vodného rastlinstva
Interné číslo 202500894

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →