Faktúra 2511009
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2511009 |
|---|---|
| Dodávateľ | Interpolish s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Lackova 572/5, Bratislava Karlova Ves, 84105 |
| IČO / RČ | 35896175 |
| Predmet faktúry | Zisťovanie príčin nefunkčnosti vonkajšieho osvetlenia parku a jeho sfunkčnenie v núdzovom režime. |
| Celková cena | 636,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 14.08.2025 |
| Dátum zverejnenia | 01.09.2025 |
| Text - účel platby | Zisťovanie príčin nefunkčnosti vonkajšieho osvetlenia parku a jeho sfunkčnenie v núdzovom režime. |
| Text dod. faktúry | Zisťovanie príčin nefunkčnosti vonkajšieho osvetlenia parku a jeho sfunkčnenie v núdzovom režime., 636,00 EUR |
| Dátum evidencie | 28.08.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.08.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 14.08.2025 |
| Dátum úhrady | 03.09.2025 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 636,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20250437 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Zisťovanie príčin nefunkčnosti vonkajšieho osvetlenia parku a jeho sfunkčnenie v núdzovom režime. |
| Interné číslo | 202501174 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Interpolish s.r.o. →IČO: 35896175
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- Interpolish s.r.o. 2026-08-13 298,00 €
- Interpolish s.r.o. 2026-07-28 5 962,70 €
- Interpolish s.r.o. 2026-05-13 2 897,00 €
- Interpolish s.r.o. 2026-01-08 2 692,00 €
- Interpolish s.r.o. 2025-10-13 331,00 €
- Interpolish s.r.o. 2025-08-14 354,00 €
- Interpolish s.r.o. 2025-08-12 636,00 €
- Interpolish s.r.o. 2025-06-03 325,00 €
- Interpolish s.r.o. 2025-05-21 1 029,00 €
- Interpolish s.r.o. 2025-04-29 3 360,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →