Faktúra 2025-2233

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2025-2233
Dodávateľ FRP Services s. r. o.
Adresa dodávateľa Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava, 81104
IČO / RČ 50647555
Predmet faktúry Fireport - statistika využití kreditů za uplynulé období (01.10.2024 - 30.09.2025)
Celková cena 191,88 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.10.2025
Dátum zverejnenia 02.10.2025
Text - účel platby Fireport - statistika využití kreditů za uplynulé období (01.10.2024 - 30.09.2025)
Text dod. faktúry Fireport - statistika využití kreditů za uplynulé období (01.10.2024 - 30.09.2025), 191,88 EUR
Dátum evidencie 01.10.2025
Dátum splatnosti 16.10.2025
Dátum zdan. plnenia 01.10.2025
Dátum úhrady 07.10.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 191,88 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250546
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Fireport - statistika využití kreditů za uplynulé období (01.10.2024 - 30.09.2025)
Interné číslo 202501371

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

FRP Services s. r. o. →