Faktúra 2392025

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2392025
Dodávateľ EMPRO SERVIS, s.r.o.
Adresa dodávateľa Pyrenejská 7, Bratislava Nové Mesto, 83101
IČO / RČ 35714476
Predmet faktúry Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou a dopravou zo dňa 15.10.2025
Celková cena 148,83 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 21.10.2025
Dátum zverejnenia 23.10.2025
Text - účel platby Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou a dopravou zo dňa 15.10.2025
Text dod. faktúry Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou a dopravou zo dňa 15.10.2025, 148,83 EUR
Dátum evidencie 22.10.2025
Dátum splatnosti 04.11.2025
Dátum zdan. plnenia 15.10.2025
Dátum úhrady 28.10.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 148,83 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250552
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou a dopravou zo dňa 15.10.2025
Interné číslo 202501466

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

EMPRO SERVIS, s.r.o. →