Faktúra 2025299

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2025299
Dodávateľ Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o.
Adresa dodávateľa Trenčianska 689/24, Bratislava, 82109
IČO / RČ 52182762
Predmet faktúry Dodanie a montáž zrkadiel v objekte ZŠ Ivana Bukovčana 3
Celková cena 581,18 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.10.2025
Dátum zverejnenia 28.10.2025
Text - účel platby Dodanie a montáž zrkadiel v objekte ZŠ Ivana Bukovčana 3
Text dod. faktúry Dodanie a montáž zrkadiel v objekte ZŠ Ivana Bukovčana 3, 581,18 EUR
Dátum evidencie 27.10.2025
Dátum splatnosti 10.11.2025
Dátum zdan. plnenia 27.10.2025
Dátum úhrady 30.10.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 581,18 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20250617
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Dodanie a montáž zrkadiel v objekte ZŠ Ivana Bukovčana 3
Interné číslo 202501499

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →