Faktúra 11251032211

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 11251032211
Dodávateľ Torreol, s.r.o.
Adresa dodávateľa Rajská 7, Bratislava Staré Mesto, 81100
IČO / RČ 51127989
Predmet faktúry Istrijská 49, SKSPPDIS00110110728_11/2025 - záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.12.2025
Dátum zverejnenia 01.12.2025
Text - účel platby Istrijská 49, SKSPPDIS00110110728_11/2025 - záloha
Dátum evidencie 01.12.2025
Dátum splatnosti 15.12.2025
Dátum zdan. plnenia 30.11.2025
Dátum úhrady 03.12.2025
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 833,31 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 49, SKSPPDIS00110110728_11/2025 - záloha
Interné číslo 202501702
Číslo zmluvy 16
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 181
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia