Faktúra 112650255

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 112650255
Dodávateľ Torreol, s.r.o.
Adresa dodávateľa Rajská 7, Bratislava Staré Mesto, 81100
IČO / RČ 51127989
Predmet faktúry Ivana Bukovčana 1, SKSPPDIS010110010097_01-12/2025 - vyúčtovanie rok 2025
Celková cena 711,31 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 24.01.2026
Dátum zverejnenia 29.01.2026
Text - účel platby Ivana Bukovčana 1, SKSPPDIS010110010097_01-12/2025 - vyúčtovanie rok 2025
Text dod. faktúry Ivana Bukovčana 1, SKSPPDIS010110010097_01-12/2025 - vyúčtovanie rok 2025, 711,32 EUR, centové vyrovnanie, -0,01 EUR
Dátum evidencie 29.01.2026
Dátum splatnosti 09.02.2026
Dátum zdan. plnenia 24.01.2026
Dátum úhrady 10.02.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -387,41 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Ivana Bukovčana 1, SKSPPDIS010110010097_01-12/2025 - vyúčtovanie rok 2025
Interné číslo 202600084
Číslo zmluvy 16
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 181
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →