Faktúra 112650256

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 112650256
Dodávateľ Torreol, s.r.o.
Adresa dodávateľa Rajská 7, Bratislava Staré Mesto, 81100
IČO / RČ 51127989
Predmet faktúry Opletalova 4, SKSPPDIS000110108195_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025
Celková cena 2 335,63 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 24.01.2026
Dátum zverejnenia 29.01.2026
Text - účel platby Opletalova 4, SKSPPDIS000110108195_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025
Text dod. faktúry Opletalova 4, SKSPPDIS000110108195_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025, 2 335,60 EUR, Centové dorovnanie, 0,03 EUR
Dátum evidencie 29.01.2026
Dátum splatnosti 09.02.2026
Dátum zdan. plnenia 24.01.2026
Dátum úhrady 04.02.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 373,99 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Opletalova 4, SKSPPDIS000110108195_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025
Interné číslo 202600085
Číslo zmluvy 16
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 181
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia