Faktúra 112650257

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 112650257
Dodávateľ Torreol, s.r.o.
Adresa dodávateľa Rajská 7, Bratislava Staré Mesto, 81100
IČO / RČ 51127989
Predmet faktúry Istrijská 109_SKSPPDIS000110107702_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025
Celková cena 2 609,74 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 24.01.2026
Dátum zverejnenia 29.01.2026
Text - účel platby Istrijská 109_SKSPPDIS000110107702_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025
Text dod. faktúry Istrijská 109_SKSPPDIS000110107702_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025, 2 609,79 EUR, Centové vyrovnanie, -0,05 EUR
Dátum evidencie 29.01.2026
Dátum splatnosti 09.02.2026
Dátum zdan. plnenia 24.01.2026
Dátum úhrady 04.02.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 393,58 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 109_SKSPPDIS000110107702_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025
Interné číslo 202600086
Číslo zmluvy 16
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 181
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia