Faktúra 112650260

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 112650260
Dodávateľ Torreol, s.r.o.
Adresa dodávateľa Rajská 7, Bratislava Staré Mesto, 81100
IČO / RČ 51127989
Predmet faktúry Novoveská 17, SKSPPDIS000110110727_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025
Celková cena 4 126,33 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 24.01.2026
Dátum zverejnenia 29.01.2026
Text - účel platby Novoveská 17, SKSPPDIS000110110727_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025
Text dod. faktúry Novoveská 17, SKSPPDIS000110110727_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025, 4 126,35 EUR, Centové vyrovanie, -0,02 EUR
Dátum evidencie 29.01.2026
Dátum splatnosti 09.02.2026
Dátum zdan. plnenia 24.01.2026
Dátum úhrady 04.02.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 590,89 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17, SKSPPDIS000110110727_01-12/2025 - vyúčtovanie za rok 2025
Interné číslo 202600089
Číslo zmluvy 16
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 181
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →