Faktúra 11261037001

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 11261037001
Dodávateľ Torreol, s.r.o.
Adresa dodávateľa Rajská 7, Bratislava Staré Mesto, 81100
IČO / RČ 51127989
Predmet faktúry Opletalova 4, SKSPPDIS000110108195_01/2026 záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.02.2026
Dátum zverejnenia 02.02.2026
Text - účel platby Opletalova 4, SKSPPDIS000110108195_01/2026 záloha
Dátum evidencie 02.02.2026
Dátum splatnosti 16.02.2026
Dátum zdan. plnenia 31.01.2026
Dátum úhrady 04.02.2026
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 158,66 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Opletalova 4, SKSPPDIS000110108195_01/2026 záloha
Interné číslo 202600098
Číslo zmluvy 16
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 181
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia