Faktúra 30/03/2026

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 30/03/2026
Dodávateľ Jarka Geregová
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001
IČO / RČ 34748717
Predmet faktúry Oprava nedostatkov športového náradia v telocvični ZŠ P. Horova 16, zistených pri pravidelnej ročnej kontrole.
Celková cena 1 710,55 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.03.2026
Dátum zverejnenia 16.03.2026
Text - účel platby Oprava nedostatkov športového náradia v telocvični ZŠ P. Horova 16, zistených pri pravidelnej ročnej kontrole.
Text dod. faktúry Oprava nedostatkov športového náradia v telocvični ZŠ P. Horova 16, zistených pri pravidelnej ročnej kontrole., 1 710,55 EUR
Dátum evidencie 16.03.2026
Dátum splatnosti 31.03.2026
Dátum zdan. plnenia 10.03.2026
Dátum úhrady 19.03.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 710,55 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260133
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Oprava nedostatkov športového náradia v telocvični ZŠ P. Horova 16, zistených pri pravidelnej ročnej kontrole.
Interné číslo 202600360

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jarka Geregová →