Faktúra 44/04/2026

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 44/04/2026
Dodávateľ Jarka Geregová
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001
IČO / RČ 34748717
Predmet faktúry Oprava športového náradia v TV ZŠ Bukovčana 3,a TV ZŠ Bukovčana 1
Celková cena 1 895,53 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.04.2026
Dátum zverejnenia 14.04.2026
Text - účel platby Oprava športového náradia v TV ZŠ Bukovčana 3,a TV ZŠ Bukovčana 1
Text dod. faktúry Oprava športového náradia v TV ZŠ Bukovčana 3,a TV ZŠ Bukovčana 1, 1 895,53 EUR
Dátum evidencie 14.04.2026
Dátum splatnosti 25.04.2026
Dátum zdan. plnenia 11.04.2026
Dátum úhrady 17.04.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 895,53 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260170
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Oprava športového náradia v TV ZŠ Bukovčana 3,a TV ZŠ Bukovčana 1
Interné číslo 202600529

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jarka Geregová →

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →