Faktúra 0092026

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0092026
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry Dodanie a a montáž tunelov na detské herné zariadenie v parku Charkovská
Celková cena 2 902,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.05.2026
Dátum zverejnenia 27.05.2026
Text - účel platby Dodanie a a montáž tunelov na detské herné zariadenie v parku Charkovská
Text dod. faktúry Dodanie a a montáž tunelov na detské herné zariadenie v parku Charkovská, 2 902,80 EUR
Dátum evidencie 26.05.2026
Dátum splatnosti 03.06.2026
Dátum zdan. plnenia 20.05.2026
Dátum úhrady 29.05.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 902,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260262
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Dodanie a a montáž tunelov na detské herné zariadenie v parku Charkovská
Interné číslo 202600760

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →